公司內部審計的工作內容:
1、第一個方面是關注企業(yè)的內控是不是存在縫隙
審計方法:檢查憑據(jù),是不是嚴格根據(jù)公司的付款審批軌制施行,在此過程當中反過來也能探求公司付款審批軌制是不是存在不合理或許存在縫隙的地方。
天津審計公司 ,能夠不斷完善公司的財政治理軌制以及軌制的施行情況,關于發(fā)明公司內控縫隙、彌補縫隙、糾正以及防范很有幫助。

2、第二個方面是賬務處置是不是正當、合法
審計要領:關于天津審計公司 ,倡議周全查抄憑據(jù);關于憑據(jù)量大的公司倡議重要性掌控,從報表條理重要性細化到科目條理重要性程度,重點的細查,非重點的粗查。
檢察的重點是賬務處置是不是吻合企業(yè)管帳原則的標準,后附票據(jù)是不是充沛、正當,是否能正當說明經濟營業(yè)。

3、檢察稅務風險,提出稅務風險提醒及整改方法,關注稅務計劃的空間。
比如:獲得餐飲發(fā)票、日用品發(fā)票,一般只能入營業(yè)招待費,而獲得會議費發(fā)票并增補集會記要、簽到表等可入會議費,全額扣除,獲得辦公用品發(fā)票和清單,也可全額扣除;再比如國慶節(jié)發(fā)現(xiàn)金福利需計入計繳個稅,而作為高溫補貼,只要在規(guī)范范圍內,則是免稅的。